Faktúra č. 31804000191
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 31804000191
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 1 096,19 €
- Identifikácia zmluvy: NET201758_Z
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: