Faktúra č. 31802005619

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31802005619
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 17.10.2018
  • Celková hodnota: 289,44 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť