Faktúra č. 31802004219

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31802004219
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 27.07.2018
  • Celková hodnota: 461,02 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť