Faktúra č. 31527000238

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31527000238
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 19.06.2015
  • Celková hodnota: 578,93 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť