Faktúra č. 31505000213
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 31505000213
- Popis fakturovaného plnenia: para, plyn
- Dátum doručenia: 31.03.2015
- Celková hodnota: 369 085,78 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: