Faktúra č. 31427000526

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31427000526
  • Popis fakturovaného plnenia: OPRAVA VÝŤAHOV
  • Dátum doručenia: 04.12.2014
  • Celková hodnota: 1 144,89 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť