Faktúra č. 22691000227

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22691000227
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 02.04.2026
  • Celková hodnota: 200,51 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť