Faktúra č. 22605000025

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22605000025
  • Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody
  • Dátum doručenia: 15.01.2026
  • Celková hodnota: 195,32 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť