Faktúra č. 22605000019

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22605000019
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 15.01.2026
  • Celková hodnota: 551,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť