Faktúra č. 22603000023

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22603000023
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 30.01.2026
  • Celková hodnota: 2 024,95 €
  • Identifikácia zmluvy: 197/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť