Faktúra č. 22602003757

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22602003757
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 20.04.2026
  • Celková hodnota: 148,01 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť