Faktúra č. 22602003437

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22602003437
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 13.04.2026
  • Celková hodnota: 3 023,01 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť