Faktúra č. 22602000535

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22602000535
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 20.01.2026
  • Celková hodnota: 41,90 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť