Faktúra č. 22602000087

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22602000087
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 07.01.2026
  • Celková hodnota: 71,76 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť