Faktúra č. 22591000854

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22591000854
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 07.11.2025
  • Celková hodnota: 178,93 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť