Faktúra č. 22591000272

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22591000272
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 23.03.2025
  • Celková hodnota: 830,55 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť