Faktúra č. 22591000013

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22591000013
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 05.01.2025
  • Celková hodnota: 873,69 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť