Faktúra č. 22505000319

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22505000319
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 31.05.2025
  • Celková hodnota: 574,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť