Faktúra č. 22503000415

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22503000415
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 26.11.2025
  • Celková hodnota: 24,93 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť