Faktúra č. 22503000405

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22503000405
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 21.11.2025
  • Celková hodnota: 5 657,26 €
  • Identifikácia zmluvy: 726/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť