Faktúra č. 22502010613

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502010613
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 1 046,52 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť