Faktúra č. 22502009689

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502009689
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 20.11.2025
  • Celková hodnota: 808,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť