Faktúra č. 22502007064

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502007064
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota: 87,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 1142/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť