Faktúra č. 22502007028

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502007028
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 2 243,98 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť