Faktúra č. 22502006041

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502006041
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 23.07.2025
  • Celková hodnota: 479,70 €
  • Identifikácia zmluvy: PT34/RU/8.25/ZK
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť