Faktúra č. 22502005511

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502005511
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 08.07.2025
  • Celková hodnota: 25,62 €
  • Identifikácia zmluvy: PT34/RU/8.25/ZK
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť