Faktúra č. 22502005077

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502005077
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 162,36 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť