Faktúra č. 22502005071

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502005071
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
  • Dátum doručenia: 19.06.2025
  • Celková hodnota: 2 382,59 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť