Faktúra č. 22502003619

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502003619
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 18.04.2025
  • Celková hodnota: 57,78 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť