Faktúra č. 22502003049

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502003049
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 2 122,22 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť