Faktúra č. 22502000918

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502000918
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 2 753,94 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť