Faktúra č. 22502000599

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22502000599
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 23.01.2025
  • Celková hodnota: 339,82 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť