Faktúra č. 22501001067

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22501001067
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 22.04.2025
  • Celková hodnota: 338,89 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť