Faktúra č. 22501000267
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: MED - ART, spol. s r.o.
- IČO: 34113924
- Adresa: Hornočermánska 4, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22501000267
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 28.01.2025
- Celková hodnota: 330,89 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: