Faktúra č. 22501000219

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22501000219
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 239,23 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť