Faktúra č. 22427000365

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22427000365
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 08.11.2024
  • Celková hodnota: 17 710,56 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť