Faktúra č. 22403000377

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22403000377
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 19.11.2024
  • Celková hodnota: 107,47 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť