Faktúra č. 22401000689

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22401000689
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 265,69 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť