Faktúra č. 22391000858

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22391000858
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 284,27 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť