Faktúra č. 22391000794

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22391000794
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 18.08.2023
  • Celková hodnota: 5 127,93 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť