Faktúra č. 22391000025

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22391000025
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 19,81 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť