Faktúra č. 22305000045

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22305000045
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 992,41 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť