Faktúra č. 22291001190

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22291001190
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 110,28 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť