Faktúra č. 22202005526

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22202005526
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 388,92 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť