Faktúra č. 22202005359

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22202005359
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota: 54,84 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť