Faktúra č. 22202005027

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22202005027
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 1 296,66 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť