Faktúra č. 22202005013

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22202005013
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota: 360,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť