Faktúra č. 22201001171

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22201001171
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 3 272,11 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť