Faktúra č. 22191000374

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22191000374
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 20.04.2021
  • Celková hodnota: 581,82 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť