Faktúra č. 22191000282

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22191000282
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 29.03.2021
  • Celková hodnota: 185,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť